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	<title>Comentários sobre: Preenchimento de NF-e para optantes do Simples Nacional &#8211; atualizado em Setembro de 2009</title>
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	<description>SPED, Gestão e Geração Y: Tudo a ver</description>
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		<title>Por: Roberto Dias Duarte</title>
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		<dc:creator>Roberto Dias Duarte</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Apr 2011 22:17:54 +0000</pubDate>
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		<description>A gente passa por cada coisa... 

Mas é isso aí... .melhor rir!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>A gente passa por cada coisa&#8230; </p>
<p>Mas é isso aí&#8230; .melhor rir!</p>
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		<title>Por: Anhembi</title>
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		<dc:creator>Anhembi</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Apr 2011 20:55:17 +0000</pubDate>
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		<description>homi, vai cortar esse cabelo! kkkkkkkkk</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>homi, vai cortar esse cabelo! kkkkkkkkk</p>
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		<title>Por: Alessandra</title>
		<link>http://www.robertodiasduarte.com.br/preenchimento-de-nf-e-para-optantes-do-simples-nacional-atualizado-em-setembro-de-2009/comment-page-1/#comment-3950</link>
		<dc:creator>Alessandra</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Feb 2011 15:59:34 +0000</pubDate>
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		<description>Boa tarde a todos .  Professor também tenho uma dúvida... No caso as empresas do SIMPLES NACIONAL com a IN 1.009/2010 CST de Pis e Cofins, ainda deverá ser utilizado a CST 99 ou no caso passaremos a utilizar as respectivas CST criadas?
por exemplo no comércio varejista na venda de uma mercadoria tributada..   poderei utilizar a CST 01 -Op Trib com Aliq. Básica.....
Att e no aguardo;  
e a propósito parabéns por seu trabalho e estudo......</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Boa tarde a todos .  Professor também tenho uma dúvida&#8230; No caso as empresas do SIMPLES NACIONAL com a IN 1.009/2010 CST de Pis e Cofins, ainda deverá ser utilizado a CST 99 ou no caso passaremos a utilizar as respectivas CST criadas?<br />
por exemplo no comércio varejista na venda de uma mercadoria tributada..   poderei utilizar a CST 01 -Op Trib com Aliq. Básica&#8230;..<br />
Att e no aguardo;<br />
e a propósito parabéns por seu trabalho e estudo&#8230;&#8230;</p>
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	<item>
		<title>Por: EMERSON PIMENTEL</title>
		<link>http://www.robertodiasduarte.com.br/preenchimento-de-nf-e-para-optantes-do-simples-nacional-atualizado-em-setembro-de-2009/comment-page-1/#comment-3250</link>
		<dc:creator>EMERSON PIMENTEL</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Nov 2010 17:47:14 +0000</pubDate>
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		<description>Boa Tarde,
Tenho uma dúvida sobre o CSOSN. Devo preencher na NFe para cada produto um código diferente? Pois meu contador me informou para utilizar os códigos 102 e 500.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Boa Tarde,<br />
Tenho uma dúvida sobre o CSOSN. Devo preencher na NFe para cada produto um código diferente? Pois meu contador me informou para utilizar os códigos 102 e 500.</p>
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	<item>
		<title>Por: DIONISIO KIPPER</title>
		<link>http://www.robertodiasduarte.com.br/preenchimento-de-nf-e-para-optantes-do-simples-nacional-atualizado-em-setembro-de-2009/comment-page-1/#comment-3036</link>
		<dc:creator>DIONISIO KIPPER</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 Oct 2010 20:32:40 +0000</pubDate>
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		<description>Boa tarde,  uma duvida que sempre tenha,  numa devolucao de empresa do simples nacional  para empresa Geral de produtos ST, quando comprei ou veio CST  010,  ou  060,  afinal  agora ,na versao 2.0   que CSOSN coloco para operacoes de devolucao, 
e Se tem diferença o CSOSN se devolvo mercadoria para empresas geral, e para empresas do simples.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Boa tarde,  uma duvida que sempre tenha,  numa devolucao de empresa do simples nacional  para empresa Geral de produtos ST, quando comprei ou veio CST  010,  ou  060,  afinal  agora ,na versao 2.0   que CSOSN coloco para operacoes de devolucao,<br />
e Se tem diferença o CSOSN se devolvo mercadoria para empresas geral, e para empresas do simples.</p>
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	<item>
		<title>Por: DIONISIO KIPPER</title>
		<link>http://www.robertodiasduarte.com.br/preenchimento-de-nf-e-para-optantes-do-simples-nacional-atualizado-em-setembro-de-2009/comment-page-1/#comment-3035</link>
		<dc:creator>DIONISIO KIPPER</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 Oct 2010 20:29:57 +0000</pubDate>
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		<description>Empresas  do simples nacional e empresas Comercio,   afinal, precisa  ter  TAG de IPI  nos XML,   ou o correto, é   é simples,  é comercio Nao se fala em TAG de IPI no XML.
Tenho visto muitos XML,   de empresas do comercio colocando  CST de ipi  53 saidas nao tributadas, isto   nao estaria errado, afinal,  se nao e contribuinte do ipi, porque falar  em   CST.
Mesma coisa,   tem  gente que coloca CST  53,  nas saidas de empresas do simples, mesma coisa,  porque Isto,  ate no maximo  poderia ser 99,  para apenas dizer  que  nao se fala em operacao de ipi</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Empresas  do simples nacional e empresas Comercio,   afinal, precisa  ter  TAG de IPI  nos XML,   ou o correto, é   é simples,  é comercio Nao se fala em TAG de IPI no XML.<br />
Tenho visto muitos XML,   de empresas do comercio colocando  CST de ipi  53 saidas nao tributadas, isto   nao estaria errado, afinal,  se nao e contribuinte do ipi, porque falar  em   CST.<br />
Mesma coisa,   tem  gente que coloca CST  53,  nas saidas de empresas do simples, mesma coisa,  porque Isto,  ate no maximo  poderia ser 99,  para apenas dizer  que  nao se fala em operacao de ipi</p>
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	</item>
	<item>
		<title>Por: DIONISIO KIPPER</title>
		<link>http://www.robertodiasduarte.com.br/preenchimento-de-nf-e-para-optantes-do-simples-nacional-atualizado-em-setembro-de-2009/comment-page-1/#comment-3034</link>
		<dc:creator>DIONISIO KIPPER</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 Oct 2010 20:26:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.robertodiasduarte.com.br/?p=2780#comment-3034</guid>
		<description>Boa tarde
Uma duvida que ate agora ninguem me respondeu,  e  todos XML que  vejo entendo que estao errados.
Uma operacao    5902 ( remessa para beneficiamento), numa empresa Geral,  qual seria  o CST  do PIS e cofins,   eu tenho visto de tudo,   mas a principal e   07  e 08   isentas  ou  nao tributadas.
Eu entendo que seria  99,  ja que nao é operacao de PIS e COFINS,  estes valores nao  vao ser informados na DACON,   entao,   a duvida, porque todo mundo insiste em colocar  operacao  08 ( sem insidencia de contribuicao),  ja que  este mesmo titulo tem na Dacon,  e na Dacon , sob este titulo  vai somente o que a empresa FATURA,  ou seja simples remessa, nunca foi  sujeito a operacao de PIS E COFINS,   afinal,  qual realemnte é  O CST, para pis e cofins, de operacoes  que nao sao informadas na DACON,   ou seja nao sao faturamento.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Boa tarde<br />
Uma duvida que ate agora ninguem me respondeu,  e  todos XML que  vejo entendo que estao errados.<br />
Uma operacao    5902 ( remessa para beneficiamento), numa empresa Geral,  qual seria  o CST  do PIS e cofins,   eu tenho visto de tudo,   mas a principal e   07  e 08   isentas  ou  nao tributadas.<br />
Eu entendo que seria  99,  ja que nao é operacao de PIS e COFINS,  estes valores nao  vao ser informados na DACON,   entao,   a duvida, porque todo mundo insiste em colocar  operacao  08 ( sem insidencia de contribuicao),  ja que  este mesmo titulo tem na Dacon,  e na Dacon , sob este titulo  vai somente o que a empresa FATURA,  ou seja simples remessa, nunca foi  sujeito a operacao de PIS E COFINS,   afinal,  qual realemnte é  O CST, para pis e cofins, de operacoes  que nao sao informadas na DACON,   ou seja nao sao faturamento.</p>
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		<title>Por: DIONISIO KIPPER</title>
		<link>http://www.robertodiasduarte.com.br/preenchimento-de-nf-e-para-optantes-do-simples-nacional-atualizado-em-setembro-de-2009/comment-page-1/#comment-3033</link>
		<dc:creator>DIONISIO KIPPER</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 Oct 2010 20:22:15 +0000</pubDate>
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		<description>Ola,  uma duvida,  que nao tenho conseguido  resposta,  estou na versao 2.0, sou do simples nacional,  qual o CSOSN, PARA OPERACAO DE IMPORTACAO DE PRODUTOS,  EMITO  UMA NOTA CFOP  3101,  PRECISO PAGAR O ICMS, INTEGRAL, E   TENHO A DUVIDA,   COMO  CST   100 - IMPORTADO TRIBUTADO INTEGRAL,   OU     QUAL DAS  CSOSN  DA VERSAO  2.0 DO SIMPLES COLOCO PARA ESTA  OPERAÇAO.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ola,  uma duvida,  que nao tenho conseguido  resposta,  estou na versao 2.0, sou do simples nacional,  qual o CSOSN, PARA OPERACAO DE IMPORTACAO DE PRODUTOS,  EMITO  UMA NOTA CFOP  3101,  PRECISO PAGAR O ICMS, INTEGRAL, E   TENHO A DUVIDA,   COMO  CST   100 &#8211; IMPORTADO TRIBUTADO INTEGRAL,   OU     QUAL DAS  CSOSN  DA VERSAO  2.0 DO SIMPLES COLOCO PARA ESTA  OPERAÇAO.</p>
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	<item>
		<title>Por: Ivan Carlos Ferreira Gomes</title>
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		<dc:creator>Ivan Carlos Ferreira Gomes</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 19:08:14 +0000</pubDate>
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		<description>Olá. Tudo Bem?. Tenho uma empresa optante por simples nacional. Importo e adquiro de importadores  peças e equipamentos para agricultura. Estou com um problema. Minha empresa aderiu ao sistema de emissão de nota fiscal eletrônica, só que estou conseguindo emitir notas somente para dentro do estado de SP, para outros estados da o erro 217  alegando que a nota não consta no  banco de dados da SEFAZ. Poderia me ajudar, pois não encontro ninguém que possa me ajudar nesse sentido. No aguardo. Atenciosamente.Ivan.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Olá. Tudo Bem?. Tenho uma empresa optante por simples nacional. Importo e adquiro de importadores  peças e equipamentos para agricultura. Estou com um problema. Minha empresa aderiu ao sistema de emissão de nota fiscal eletrônica, só que estou conseguindo emitir notas somente para dentro do estado de SP, para outros estados da o erro 217  alegando que a nota não consta no  banco de dados da SEFAZ. Poderia me ajudar, pois não encontro ninguém que possa me ajudar nesse sentido. No aguardo. Atenciosamente.Ivan.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Fabiano</title>
		<link>http://www.robertodiasduarte.com.br/preenchimento-de-nf-e-para-optantes-do-simples-nacional-atualizado-em-setembro-de-2009/comment-page-1/#comment-2293</link>
		<dc:creator>Fabiano</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Jan 2010 18:13:27 +0000</pubDate>
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		<description>Olá Roberto, também tenho dúvidas sobre os campos citados pelos colegas acima, pois veja bem, Ao preencher o ICMS10 - Tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária, me passaram a seguinte regra:
Valor da Base de cálc. ICMS ST = (Valor Total do Produto * Perc. da margem de valor adicionado ICMS ST “IVA”) + Valor Total do Produto

Valor do ICMS ST = (Valor Total do Produto * Perc. da margem de Valor Adicionado ICMS ST “IVA”) * Alíquota do ICMS ST

Está correta está regra?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Olá Roberto, também tenho dúvidas sobre os campos citados pelos colegas acima, pois veja bem, Ao preencher o ICMS10 &#8211; Tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária, me passaram a seguinte regra:<br />
Valor da Base de cálc. ICMS ST = (Valor Total do Produto * Perc. da margem de valor adicionado ICMS ST “IVA”) + Valor Total do Produto</p>
<p>Valor do ICMS ST = (Valor Total do Produto * Perc. da margem de Valor Adicionado ICMS ST “IVA”) * Alíquota do ICMS ST</p>
<p>Está correta está regra?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: William</title>
		<link>http://www.robertodiasduarte.com.br/preenchimento-de-nf-e-para-optantes-do-simples-nacional-atualizado-em-setembro-de-2009/comment-page-1/#comment-2087</link>
		<dc:creator>William</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Dec 2009 20:49:14 +0000</pubDate>
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		<description>Repito a pergunta do Luis Henrique, o que colocar nos campos:
Base de cálculo do ICMS ST e Valor do ICMS ST, para contribuinte substituido ?

Tal informação seria na chave N08.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Repito a pergunta do Luis Henrique, o que colocar nos campos:<br />
Base de cálculo do ICMS ST e Valor do ICMS ST, para contribuinte substituido ?</p>
<p>Tal informação seria na chave N08.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Luis Henrique</title>
		<link>http://www.robertodiasduarte.com.br/preenchimento-de-nf-e-para-optantes-do-simples-nacional-atualizado-em-setembro-de-2009/comment-page-1/#comment-1970</link>
		<dc:creator>Luis Henrique</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Oct 2009 17:51:46 +0000</pubDate>
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		<description>Por gentileza, me ocorreu uma dúvida. No item 3.22, no caso de EPP que foi substituída tributária, qual os valores irei preencher na Base de Cálculo do ICMS ST e o Valor do ICMS ST?? Obrigado</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Por gentileza, me ocorreu uma dúvida. No item 3.22, no caso de EPP que foi substituída tributária, qual os valores irei preencher na Base de Cálculo do ICMS ST e o Valor do ICMS ST?? Obrigado</p>
]]></content:encoded>
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